
老師,新建裝修公司,在對公賬戶之前,4月開戶的,法人借入經(jīng)營17萬,實際裝修工程款23萬,后期4月預(yù)收賬款10萬,6月結(jié)算賬款12萬,1萬作為保證金未收回,怎么做會計分錄啊,然后4-6月分別提現(xiàn)到法人賬戶11萬了,
答: 借銀行存款貸其他應(yīng)付款17萬
收到客戶的部分工程款是不是掛預(yù)收賬款,然后這個項目我們是收掛靠費的,這筆資金只是從公司賬戶過賬,然后馬上轉(zhuǎn)給掛靠的公司,請問這會計分錄怎么做合理,公司需要繳納相關(guān)的稅費么
答: 你收掛靠費也不能做在賬上掛靠費,做成你們的工程,然后讓掛靠方給你們提供成本票,你扣除稅費和管理費用,給他打款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問一下,預(yù)收工程款會計分錄,借:銀行存款 貸;預(yù)收賬款。這樣做對嗎?確認(rèn)收入是再做 借:預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅 工程結(jié)算 這樣做會計分錄對嗎?收入比實際收到的工程款多,多余的就掛在應(yīng)收里可以嗎?
答: 對的,可以............
從公司的對公賬戶轉(zhuǎn)學(xué)費到自已公司的對公賬戶,沒開票的,分錄做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款預(yù)收學(xué)費,對嗎
公司通過財付通收款,進(jìn)入對公賬戶,我計入預(yù)收賬款。然后對公賬戶再打款出去給個人的。我入預(yù)付賬款。最后預(yù)收對付沖賬。多下的錢賺的再開票作收入。這樣合理嗎。
請問老師,預(yù)收工程款需要報稅么?預(yù)收工程款一部分甲方轉(zhuǎn)入公司賬戶,一部分由甲方直接轉(zhuǎn)給民工工資賬戶,這個會計分錄應(yīng)該怎么處理


彭小美 追問
2020-06-29 13:00
樸老師 解答
2020-06-29 13:00
彭小美 追問
2020-06-29 13:01
樸老師 解答
2020-06-29 13:02
彭小美 追問
2020-06-29 13:07
彭小美 追問
2020-06-29 13:08
樸老師 解答
2020-06-29 13:17