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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-23 10:31

老師 我是不知道怎么做分錄 是這樣的 我按著全部計(jì)提的 但是個(gè)人所得稅是按著工資表交的 社保也交了 就是實(shí)發(fā)工資少發(fā)了2萬 發(fā)的時(shí)候 我是借 應(yīng)付職工薪酬多少 貸 銀行存款 7.7萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 0.4萬 貸 其他應(yīng)收款 -社保 0.5 我計(jì)提的是10萬工資 借 管理費(fèi)用 10萬 貸應(yīng)付職工薪酬 10萬 我想知道正確的做法 問了半天了 也沒有老師跟我說的特別清楚

宋生老師 解答

2016-06-23 10:30

您好!未發(fā)放的,放在貸方余額就好了。

宋生老師 解答

2016-06-23 17:54

您好!按你說的這樣是
計(jì)提的是10萬工資 借 管理費(fèi)用 10萬 貸應(yīng)付職工薪酬 10萬  這個(gè)沒錯(cuò)。
支付的時(shí)候,如果還有2萬沒有支付完,就
借 應(yīng)付職工薪酬8 貸 銀行存款 7.1萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 0.4萬 貸 其他應(yīng)收款 -社保 0.5

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你好 負(fù)數(shù) 的原因是啥? 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)工資總額 *2%計(jì)算的
2021-03-20 19:33:20
是的,但是這里有區(qū)別,一個(gè)是期末數(shù),一個(gè)是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么期末就會(huì)有數(shù)字了,這個(gè)差額就是你說的一增一減
2020-02-16 09:51:50
按照三個(gè)的總和來計(jì)算職工福利
2019-10-25 10:25:12
同學(xué)你好,應(yīng)付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應(yīng)該是本月計(jì)提工資下月發(fā)放。
2022-01-18 14:05:07
同學(xué), 應(yīng)付職工薪酬是看余額表里的本期發(fā)生的的袋方金額。
2021-12-15 16:37:28
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