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Sunny
于2020-06-29 13:34 發(fā)布 ??702次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-29 13:36
開紅字發(fā)票做借應收 負數(shù) 以前年度損益調(diào)整,貸銷項稅額 負數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 不退錢,借應收賬款 貸營業(yè)外收入
Sunny 追問
2020-06-29 13:51
說實話,老師我沒看懂你的意思,如果價格是50000 第一步 借:應收-56500 貸:以前年度損益調(diào)整-50000 應交稅費-增值稅(銷項)-6500 這樣嗎?下一步呢
maize老師 解答
2020-06-29 14:00
借:應收-56500 借:以前年度損益調(diào)整50000 應交稅費-增值稅(銷項)-6500 借未分配利潤50000 貸以前年度損益調(diào)整50000 , 不退錢,借應收賬款56500 貸營業(yè)外收入56500
2020-06-29 14:09
利潤分配這一環(huán)節(jié),應該要先通過本年利潤過度一下吧?
2020-06-29 14:12
不需要,這個直接做利潤分配未分配利潤,這個是結轉以前年度損益調(diào)整,這個科目不能有期末數(shù),
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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Sunny 追問
2020-06-29 13:51
maize老師 解答
2020-06-29 14:00
Sunny 追問
2020-06-29 14:09
maize老師 解答
2020-06-29 14:12