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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-29 13:36

開紅字發(fā)票做借應收 負數(shù)  以前年度損益調(diào)整,貸銷項稅額 負數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 不退錢,借應收賬款 貸營業(yè)外收入

Sunny 追問

2020-06-29 13:51

說實話,老師我沒看懂你的意思,如果價格是50000    第一步  借:應收-56500   貸:以前年度損益調(diào)整-50000      應交稅費-增值稅(銷項)-6500        這樣嗎?下一步呢

maize老師 解答

2020-06-29 14:00

借:應收-56500 借:以前年度損益調(diào)整50000 應交稅費-增值稅(銷項)-6500   借未分配利潤50000  貸以前年度損益調(diào)整50000 , 不退錢,借應收賬款56500  貸營業(yè)外收入56500

Sunny 追問

2020-06-29 14:09

利潤分配這一環(huán)節(jié),應該要先通過本年利潤過度一下吧?

maize老師 解答

2020-06-29 14:12

不需要,這個直接做利潤分配未分配利潤,這個是結轉以前年度損益調(diào)整,這個科目不能有期末數(shù),

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