老師請(qǐng)教一下,7月收發(fā)票入固定資產(chǎn),9月收發(fā)票,是7月 問(wèn)
若加裝部件金額不大,可直接計(jì)入費(fèi)用 答
那些行也屬于簡(jiǎn)易征收 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答
小規(guī)?,F(xiàn)在開(kāi)普票和專票的稅率是多少?客戶讓我們 問(wèn)
國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào) 具體解讀:小規(guī)模2023-27年開(kāi)票的稅率:適用3%的普票按1%,專票可以根據(jù)客戶需要任選1%或3%。另外農(nóng)產(chǎn)品免稅,不動(dòng)產(chǎn)租賃和銷售按5%。 答
老師您好我們進(jìn)口的產(chǎn)品報(bào)關(guān)單我是放在入庫(kù)原料 問(wèn)
放在入庫(kù)原料后面 答
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),怎么計(jì)算超標(biāo)啊,我知道是6 問(wèn)
平時(shí)控制就不能超過(guò)銷售收入的0.5%,超過(guò)了就要全額調(diào)增 答

借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
1.為什么管理費(fèi)用要用負(fù)數(shù)?入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
減免增值稅,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)交:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款減免:借:應(yīng)交稅金--減免稅 貸:管理費(fèi)用年底結(jié):借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--減免稅
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)實(shí)際抵減了增值稅么


鄒老師 解答
2016-06-23 14:32
鄒老師 解答
2016-06-23 14:35