
老師您好,我查到公司19年有一筆預(yù)提風(fēng)險(xiǎn)金110萬元,以前的會(huì)計(jì)只是做了一筆管理費(fèi)用預(yù)提風(fēng)險(xiǎn)金110萬元,沒有任何原始憑證,后來我從明細(xì)賬中查到老板借款共260萬元,還款150萬元,正好差110萬元!我該怎么處理這件事?
答: 你好,為什么做這個(gè)?實(shí)際是老板欠的嗎
理論上每筆業(yè)務(wù)發(fā)生取得原始憑證就得做記賬憑證然后登賬。但工作中我發(fā)現(xiàn),有的帶賬會(huì)計(jì),將一個(gè)月的票據(jù)整理好,比如管理費(fèi)用所有票據(jù)粘到一張記賬憑證上,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金。直接登記總賬,不設(shè)明細(xì)賬,這樣也是可以的嗎?
答: 你好!實(shí)際工作中是可以的,一般是代理帳公司這么做
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問,管理費(fèi)用需要什么原始憑證才能入管理費(fèi)用
答: 同學(xué)你好 發(fā)票就可以
老師登記管理費(fèi)用明細(xì)賬,明細(xì)賬上面的日期是寫實(shí)際發(fā)生的日期?還是憑證日期,我的憑證日期都是寫月底最后一天,我的憑證日期是最后一天就是都寫最后一天?
老師登記管理費(fèi)用明細(xì)賬,明細(xì)賬上面的日期是寫實(shí)際發(fā)生的日期?還是憑證日期,我的憑證日期都是寫月底最后一天
公司的管理費(fèi)用做好了分錄,借方跟貸方的傳票,貼原始憑證的時(shí)候應(yīng)該是留借方還是貸方,這個(gè)傳票是我們公司當(dāng)做轉(zhuǎn)賬的憑證
老師好,公司幾位總監(jiān)開會(huì)吃飯,開回來的發(fā)票是作為管理費(fèi)用——餐費(fèi)嗎?除了發(fā)票還需要什么作為原始憑證?


幸福的楊羊 追問
2020-06-30 16:11
幸福的楊羊 追問
2020-06-30 16:16
幸福的楊羊 追問
2020-06-30 16:21
樸老師 解答
2020-06-30 16:23
樸老師 解答
2020-07-02 15:33