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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-06-30 15:53

你好同學(xué),你們這個是其它的一個收入
借:銀行存款 貸:其它收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷)
類似于轉(zhuǎn)租的收入一樣的同學(xué)。

阿欣 追問

2020-06-30 15:55

老師我們給對方開票,用銀行回單做賬,借:銀行存款10000
            貸:其它業(yè)務(wù)收入  10000
對嗎?

阿欣 追問

2020-06-30 15:55

沒有給對方開發(fā)票

何江何老師 解答

2020-06-30 16:07

你好同學(xué),是的同學(xué)這個是對的同學(xué)。沒開發(fā)票也是無票收入(但是你的分錄貸方要有稅)

阿欣 追問

2020-06-30 17:08

好的謝謝老師

何江何老師 解答

2020-06-30 17:18

不客氣滿意請同學(xué)五星好評

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你好同學(xué),你們這個是其它的一個收入 借:銀行存款 貸:其它收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 類似于轉(zhuǎn)租的收入一樣的同學(xué)。
2020-06-30 15:53:26
你好,計入管理費用
2017-05-18 16:00:50
您好 正常的應(yīng)該兩個公司分?jǐn)傋夥抠M用
2019-09-27 11:55:02
借;管理費用——辦公費 ——福利費 貸;其他應(yīng)付款
2016-12-27 10:09:22
您好!借:管理費用-房租等 貸其他應(yīng)付款。
2016-12-27 10:12:40
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