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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-30 16:07

您好,是的。最后應(yīng)為最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是合計(jì)金額是零。

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:12

老師,本月有留底稅額如何做賬呢,還需要做:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅。這個(gè)分錄嗎

小林老師 解答

2020-06-30 16:17

您好,有留抵是,借:未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅。

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:20

然后下月就不做支付應(yīng)交增值稅的分錄了嗎

小林老師 解答

2020-06-30 16:21

您好,是的,余額在未交增值稅借方。

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:22

留底比較多,以后幾個(gè)月都不用交增值稅,每月還是要做這個(gè)分錄嗎應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅。一直這樣做嗎

小林老師 解答

2020-06-30 16:24

您好,確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅后,所有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額是零,倒算應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的金額

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:37

不明白呢,比如我這月進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn),銷項(xiàng)1萬(wàn),如何做分錄,下月也只用交一萬(wàn)的增值稅又如何做分錄

小林老師 解答

2020-06-30 16:39

您好,感謝您的舉例。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4,貸:未交增值稅4。

小林老師 解答

2020-06-30 16:39

您好,下月也只用交一萬(wàn)的增值稅是什么意思。

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:40

下月的呢,

小林老師 解答

2020-06-30 16:41

您好,下月也只用交一萬(wàn)的增值稅是什么意思,這句話我沒理解。謝謝!

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:41

留底稅額可不可以不用管他不做分錄

小林老師 解答

2020-06-30 16:42

您好,需要考慮留抵進(jìn)項(xiàng)稅額。

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:45

下月的怎么做呢

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:46

我這月不是有4萬(wàn)的留底稅額嗎,我下月只用交一萬(wàn)的增值稅,又怎么記賬

小林老師 解答

2020-06-30 16:53

您好,那您下月產(chǎn)生5萬(wàn)元銷項(xiàng)稅。上月4萬(wàn)的分錄,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4。下月分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)1貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1。

小林老師 解答

2020-06-30 16:54

您好,下月分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)5貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5。

小林老師 解答

2020-06-30 16:54

您好,因?yàn)槭遣铑~計(jì)算(期末減期初)。

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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
您好,也可以的。
2017-05-04 22:57:20
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