
老師你好!我每月計(jì)提工資但是一直未發(fā),這個未發(fā)的部分我需要轉(zhuǎn)入延期工資嗎?還是放在哪里不用處理
答: 你好! 建議:放在哪里不用處理。
老師每月計(jì)提工資,到最后多計(jì)提的轉(zhuǎn)入哪個科目
答: 你好,按照你多計(jì)提的部分做一筆負(fù)數(shù)(紅字)分錄沖銷掉就可以了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么要計(jì)提工資,像那些要結(jié)轉(zhuǎn)的怎么理解起來更容易
答: 一般企業(yè)都是當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,計(jì)提工資通過應(yīng)付職工薪酬過度的,這樣在醫(yī)以后填制匯算清繳的報(bào)表的時候,有單獨(dú)應(yīng)付職工薪酬的報(bào)表的。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),還有固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提,無形資產(chǎn)的攤銷。


美麗心情 追問
2020-06-30 18:48
蔣飛老師 解答
2020-06-30 18:50
美麗心情 追問
2020-06-30 18:51
蔣飛老師 解答
2020-06-30 18:55