某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人, 出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為9%。2019年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款300萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額39萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。 當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格60萬(wàn)元。 本月內(nèi)銷貨物銷售額170萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額22.1萬(wàn)元。 本月出口 貨物銷售額折合人民幣130萬(wàn)元。上期期末留抵稅額3萬(wàn)元。 ①請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本期免抵退稅額: ?請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)退稅額; ③請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本期免抵稅額. . 人正的廟稅船幼稻人目右進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)本
慈祥的大樹
于2020-06-30 18:51 發(fā)布 ??6349次瀏覽
- 送心意
陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-30 19:22
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2020-06-30 19:22:01

同學(xué)您好!答案如下:
(1)當(dāng)期免、抵、退稅不得免征和抵扣稅額=(200-100)×(13%-10%)=3(萬(wàn)元)
(2)應(yīng)納增值稅額=100×13%-(26-3)-3=-13(萬(wàn)元)=T
(3)出口貨物免、抵、退稅額=(200-100)×10%=10(萬(wàn)元)=M
(4)因?yàn)镸﹤︱T︱,則退M=10萬(wàn)元
期末留抵稅額=︱T︱-M=13-10=3(萬(wàn)元)
2023-04-08 06:07:34

你好,不可以
只能抵扣之后期間的,之前期間的抵扣不了
2021-05-28 12:33:31

你好,本期內(nèi)銷應(yīng)交增值稅=26-(52+6)=-32,留抵32萬(wàn),
本期免抵退稅額=400?9%=36萬(wàn)<32,先抵消內(nèi)銷留抵32萬(wàn),剩下為應(yīng)退稅額=4萬(wàn)
2022-03-29 06:30:34

你確定退稅率是13%嗎?貌似10%呢
2021-11-14 20:58:35
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陳詩(shī)晗老師 解答
2020-06-30 19:27