
老師上月材料暫估入賬已領(lǐng)用出庫(kù),材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月材料發(fā)票回來(lái)了,比暫估的材料少,材料余額是不是成了負(fù)數(shù)。已結(jié)轉(zhuǎn)的成本要不要沖回。
答: 你好,把暫估的先紅沖按發(fā)票的金額入賬
材料發(fā)票沒(méi)來(lái)做了暫估,材料已經(jīng)發(fā)出去了,暫估材料發(fā)出去按暫估價(jià)計(jì)入成本嗎?后面發(fā)票來(lái)了怎么調(diào)整?
答: 你好,收到發(fā)票后把前面暫估相關(guān)的分錄 全紅沖,按發(fā)票入賬就沒(méi)有差異 不用調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)原材料暫估入庫(kù),到年末結(jié)束還沒(méi)有收到發(fā)票,會(huì)影響成本核算嗎?謝謝!
答: 不會(huì)影響成本核算,只要匯算清繳前取得發(fā)票,都不要調(diào)增處理
老師 您好 我在工作中看到有幾個(gè)月別人再填成本匯算表的時(shí)候都暫估材料,但8月有材料發(fā)票了,需要怎么填這個(gè)月的材料成本?
老師,,我這個(gè)月暫估材料成本,然后分配到產(chǎn)品成本了,下個(gè)月發(fā)票拿回來(lái),價(jià)錢不一樣,那我怎么調(diào)產(chǎn)品成本呢
這個(gè)月暫估材料有150萬(wàn),但是發(fā)票還沒(méi)有來(lái),這個(gè)月又開了發(fā)票195萬(wàn)的發(fā)票出去可不可以直接轉(zhuǎn)入成本


學(xué)堂用戶_ph831870 追問(wèn)
2020-07-01 08:37
玲老師 解答
2020-07-01 08:39