亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-01 09:53

你好,應(yīng)收賬款多掛了,與應(yīng)收賬款對應(yīng)的多掛了或者少入賬的科目是什么呢?

追問

2020-07-01 09:57

本來應(yīng)收賬款是有1萬元,錯掛成1.1萬元

追問

2020-07-01 09:58

對應(yīng)的科目是主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅

鄒老師 解答

2020-07-01 10:03

你好,那就這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)收賬款0.1萬

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
嗯,可以的,摘要說明一下
2019-06-28 09:55:35
你好,應(yīng)收賬款多掛了,與應(yīng)收賬款對應(yīng)的多掛了或者少入賬的科目是什么呢?
2020-07-01 09:53:33
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
2018-08-14 16:46:50
你好,這個100是加稅合計的金額嗎。
2022-02-10 12:18:38
你好涉及損益科目的話 是要走這個科目來沖。 發(fā)下你去年的分錄 這樣好判斷怎么調(diào)整
2020-07-02 11:11:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...