
老師,單位報銷沒有發(fā)票,用其他發(fā)票沖的,做賬時按實際的用途的做賬還是用他沖的發(fā)票的用途做賬呢?
答: 你好,用他沖的發(fā)票的用途做賬
暫估某一個員工的本月的報銷費用時應該怎么做賬?下月發(fā)票到了他實際報銷時再怎么做呢?
答: 您好,借;管理費用等科目,貸;其他應付款-員工姓名。下月實際報銷時,借;管理費用等科目,負數(shù),貸;其他應付款-員工姓名,負數(shù),再做借;管理費用等科目,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
轉(zhuǎn)賬用途備注了分紅,實際是內(nèi)部往來。像這樣的情況怎么做賬
答: 借:銀行存款---A 貸:銀行存款-----B

