
老師,我19年個人工資薪金申報投訴的,處理結(jié)果是調(diào)成非正常,我賬務(wù)怎么處理?借:現(xiàn)金 貸:利潤分配—未分配利潤對嗎?
答: 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬 工資,借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤 實際支出那這個做借以前年度損益調(diào)整-勞務(wù)費 貸庫存現(xiàn)金
資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽不正常期末未分配利潤746,579.19≠凈利潤-41,579.63+期初未分配利潤787,743.69-利潤分配4,483.91
答: 你好!是否有以前年度損益調(diào)整?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽不正常查看勾稽不正常的原因期末未分配利潤196,048.39≠凈利潤12,254.99+期初未分配利潤178,508.87
答: 你好,差異5284.53,你查一下?lián)p益科目是否和利潤表的金額一致,結(jié)轉(zhuǎn)是否完


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2020-07-01 13:21
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2020-07-01 17:14
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