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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-01 15:39

你好
直接沒有做賬嗎
有原始憑證的嗎

小心心 追問

2020-07-01 17:24

找不到了,那時沒有入賬,是13年的車子了

郭老師 解答

2020-07-01 17:26

你知道購買的價格嗎
現(xiàn)在補做上的

小心心 追問

2020-07-01 17:32

不知道,不過到時百度看看他這款車那時是多少錢,那會計分錄怎么做啊

郭老師 解答

2020-07-01 17:34

不可以的
你得找原始憑證
要不怎么證明這個車是你們的
涉及到折舊費抵扣所得稅的問題

小心心 追問

2020-07-01 17:39

嗯,那輛車只有車輛行駛證,其他的沒有,那這個要怎么辦呢,

郭老師 解答

2020-07-01 17:40

賣車的單位能聯(lián)系上嗎
他們有記錄

小心心 追問

2020-07-01 17:53

問我們老板了聯(lián)系不上

小心心 追問

2020-07-01 17:54

真的不知道要怎么了

郭老師 解答

2020-07-01 17:56

那他知道支付了多少

小心心 追問

2020-07-01 18:35

老板說,太久啦,不記得了,13年那時好像公司都沒有得做賬,

郭老師 解答

2020-07-01 18:40

那你正常借固定資產貸,其他應付款。
這就需要補上去的,你這個折舊不可以稅前扣除,匯算清繳的時候需要調增。

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相關問題討論
你好 直接沒有做賬嗎 有原始憑證的嗎
2020-07-01 15:39:46
你好,是一般納稅人嗎,報廢固定資產要轉固定資產清理。
2019-01-30 08:11:01
您好,為您解答如下 1、購買固定資產 借:固定資產 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 2、固定資產報廢清理 借:固定資產清理 固定資產減值準備 累計折舊 貸:固定資產 支付清理費用: 借:固定資產清理 貸:銀行存款 清理過程中: 借:銀行存款(變價收入) 原材料(殘料入庫) 其他應收款(保險公司、責任人賠償) 貸:固定資產清理 清理凈損失: 借:資產處置損益——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理 清理凈收益: 借:固定資產清理 貸:資產處置損益——處置非流動資產利得
2019-01-30 11:31:15
你好 購入 借 固定資產 應交稅費 貸 銀行存款 固定資產清理的會計分錄: 一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、應繳稅費等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:貸:固定資產清理
2019-01-30 08:24:25
財務會計 借,單位管理費用 貸,固定資產累計折舊 預算會計不做處理
2019-11-01 15:33:23
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