
老師,就是房租我做的預付賬款,因為半年的,然后每月攤銷,記管理費用嗎,哪個憑證是直接做一張還是分開兩張做
答: 你好 借預付賬款貸銀行存款 按月分攤 借管理費用-租賃費貸預付賬款
老師實際是管理費用,繳納養(yǎng)老保險的,我給做成預付賬款了,這張憑證怎么修改
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;管理費用,貸;預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一月份的有一筆分錄錯了,記賬憑證上是,借:管理費用,貸:預付賬款。但是丁字賬上錄的是,借:現(xiàn)金,貸:預付賬款,現(xiàn)在要怎么做呢,
答: 你好,是憑證對的,還是丁字賬的科目是對的呢?
老師 我充值加油卡時候給的小票 ,不帶章, 用這個做賬嗎。 等發(fā)票回來,在做一筆 借方:管理費用 貸方預付賬款。 我現(xiàn)在充值的加油站給的小票是否可以作為原始憑證做賬呢
老師好,關于付款的那一塊的審核,有:付前欠貨款,付工資,付管理費用等,各填寫什么憑證交由主管審核?(我公司規(guī)模少,為家族企業(yè)),謝謝老師。
7月份有筆預付款做出來管理費用,8月份做了紅字沖銷,又做了一次對的憑證,紅字沖銷的會對報表或者年底審計的時候產(chǎn)生影響嗎
你好想問下,我有一筆支出做的是管理費用,有一筆收入做的是其它應付款,現(xiàn)在是這個管理費用就是幫助別人墊付的錢,想用這個其它應付款沖,應該怎么起憑證


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2020-07-01 15:01
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2020-07-01 15:03
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2020-07-01 21:20
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2020-07-01 21:21