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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-01 20:58

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270

暖暖老師 解答

2020-07-01 20:59

業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額100000*13%*80%

暖暖老師 解答

2020-07-01 21:01

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額4000*3%

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同學(xué),這兩個(gè)沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 (二)簡易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
您好!上面那個(gè)是小規(guī)模的計(jì)算方法 下面這個(gè)是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
你這里12720時(shí)進(jìn)口增值稅,他沒有更改稅率,他按17%計(jì)算的進(jìn)項(xiàng) 60000*(1+6%)/85%*17%
2019-10-13 09:55:44
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