
我公司和隔壁公司共用一塊總電表,隔壁公司裝有分表,以往都是總表減分表就是我公司電度,物業(yè)分別開票結(jié)算。但現(xiàn)在物業(yè)要預存電費,如果由我公司先預存5000,隔壁公司月底結(jié)算電費后將錢給我公司,物業(yè)給我開5000發(fā)票,我能給隔壁公司開發(fā)票嗎。
答: 你好 共用電費的話 你可以用總的發(fā)票復印件和分割單給隔壁公司做賬的 這個可以稅前扣除 。 不需要單獨開票了 。
生產(chǎn)型進出口企業(yè),車間預存電費如何做分錄。收到供電局發(fā)票之后再怎么做分錄?麻煩老師幫忙把預存電費和收到電費發(fā)票分錄寫給我一下,謝謝
答: 預存電費 借:預付賬款 貸;銀行存款 收到電費發(fā)票 借:制造費用等科目 貸:預付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
電費發(fā)票結(jié)算時間(一般在20號)與企業(yè)結(jié)算的電費時間(在月末)不一致,先預繳電費,收到電費發(fā)票時,借:其他應付款 貸:預付賬款 。月末企業(yè)結(jié)算電費時,借:制造費用 管理費用 貸:其他應付款。如果這時,企業(yè)把本月多計入10天的電費去掉,發(fā)現(xiàn)與電費發(fā)票金額不一致該怎么辦?
答: 你好,那你就再借預付賬款貸其他應付款沖掉那十天的就可以。
在某地有個建筑安裝工程,電費結(jié)算時,置業(yè)方給我們有一定比例的優(yōu)惠,但是對方需要我們出具發(fā)票,這種情況怎么開發(fā)票
我們場地轉(zhuǎn)租了一部分給其他商戶,但是電費統(tǒng)一是我們交的,他們把電費結(jié)算給我們,我們需要給他們開發(fā)票,可以開電費發(fā)票嗎,稅率多少
12月付的電費,1月才開的發(fā)票,能不能做:借預付賬款--水電費,貸銀行存款,1月收到發(fā)票做:借管理費用--水電費,貸預付賬款---水電費
每月預付電費,然后再給實際電費發(fā)票做分錄是不是這樣?預存時:借:預付賬款-電費 貸:現(xiàn)金 實際收到發(fā)票:借:管理費用-電費 貸:預付賬款-電費


紫色雙魚 追問
2020-07-02 07:16
meizi老師 解答
2020-07-02 08:41