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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-02 06:52

您好,借原材料或庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。

A 維維 追問(wèn)

2020-07-02 06:58

我用銀行付款了的

小林老師 解答

2020-07-02 07:00

您好,您借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。

小林老師 解答

2020-07-02 07:01

您好,您收到發(fā)票,先紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額重新入賬。

A 維維 追問(wèn)

2020-07-02 07:04

等以后開了收購(gòu)發(fā)票了又怎么入賬呢

小林老師 解答

2020-07-02 07:07

您好,您收到發(fā)票,先紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額重新入賬。借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款。

A 維維 追問(wèn)

2020-07-02 07:38

這樣嗎?那銀行存款支付的那筆分錄也要紅沖嗎

小林老師 解答

2020-07-02 07:43

您好,付款分錄不紅沖,只紅沖暫估分錄。付款分錄,借應(yīng)付賬款(沒(méi)有暫估)貸銀行存款,收發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款(沒(méi)有暫估)。

小林老師 解答

2020-07-02 07:44

您好,請(qǐng)注意分錄中應(yīng)付賬款是否有暫估。

A 維維 追問(wèn)

2020-07-02 07:49

那銀行付款的分錄里,應(yīng)付賬款的明科目怎么選

小林老師 解答

2020-07-02 07:55

您好,付款時(shí)與暫估沒(méi)有關(guān)系,在()里已特別注明沒(méi)有暫估。即您應(yīng)付賬款同一供應(yīng)商要設(shè)置兩個(gè)二級(jí)科目,一個(gè)是暫估,一個(gè)是不暫估。

A 維維 追問(wèn)

2020-07-02 08:11

哦哦,知道了,就是這里沒(méi)整明白,謝謝謝謝

小林老師 解答

2020-07-02 08:15

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。

A 維維 追問(wèn)

2020-07-02 08:19

謝謝老師耐心解答,有您這樣的老師,是我們的福氣,愛你

小林老師 解答

2020-07-02 08:21

您好,您客氣了,大家互相支持互相理解互相學(xué)習(xí)互相進(jìn)步。

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您好,借原材料或庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。
2020-07-02 06:52:06
是手工五聯(lián)式的發(fā)票的話,就是發(fā)票聯(lián)記賬。
2019-12-31 09:33:23
抵扣聯(lián)在不在呢
2017-07-18 17:11:09
同學(xué)你好 這個(gè)是二三四五這幾個(gè)
2021-11-10 14:42:54
白條入賬 借庫(kù)存商品 貸銀行存款 如果是個(gè)體戶沒(méi)我了企業(yè)所得稅的放心
2015-12-18 11:13:05
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