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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-02 09:15

你好
 1.2018年6月15日賒銷產(chǎn)品 
借,應(yīng)收賬款3000
貸,主營業(yè)務(wù)收入25000
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷4000
貸,銀行存款1000
2.假設(shè)2018年6月23日收回貨款
借,銀行存款29500
借,財務(wù)費用500
貸,應(yīng)收賬款30000
 3.假設(shè)2018年7月3日收回貨款
借,銀行存款29750
借,財務(wù)費用250
貸,應(yīng)收賬款30000
 4.假設(shè)2018年7月15日收回貨款
借,銀行存款30000
貸,應(yīng)收賬款30000

Sir. 追問

2020-07-02 09:21

這道題咋做老師???

立紅老師 解答

2020-07-02 09:23

同學(xué)您好,學(xué)堂有規(guī)定需要分別對不同的問題,需要重新發(fā)起提問,方便老師解答,望理解。

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借:應(yīng)收賬款 29250 貸:主營業(yè)務(wù)收入 25000 應(yīng)交稅費-銷項稅額 3250 銀行存款 1000
2020-07-01 10:44:47
你好,這里的甲、乙材料各自的重量是多少呢? 需要這個信息,才可以計算分配各自的運費金額
2021-11-29 08:38:21
你好,借:原材料——甲21200 原材料——乙21900 貸:在途物資——甲21200 在途物資——乙21900
2019-11-07 20:20:24
你好 借固定資產(chǎn) (76000+2180) 進(jìn)項稅 9880 貸銀行存款
2019-11-04 19:31:15
學(xué)員你好,分錄如下 借:原材料 14000 +1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)14000*0.17=2380 貸:銀行存款 17380
2022-06-15 22:56:13
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