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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-02 09:14

你好,代收電費,有沒有開票給對方,

憐香子 追問

2020-07-02 09:17

沒有開票的老師,我們代收以后我們再交給物業(yè),因為電有損耗,我們是收1元一度,我們交給物業(yè)是0.75一度,從我們收錢到交給物業(yè)大約余下100多塊錢,所以不太明白怎么處理,希望老師幫忙解答一下

莊老師 解答

2020-07-02 09:20

你好,你們不是物業(yè)公司,你們是什么公司,

憐香子 追問

2020-07-02 09:23

老師,我們是社區(qū)集體股份經濟合作社,有一個臨時菜場,主要是出租門店,攤位,收入是租金收入。

莊老師 解答

2020-07-02 09:27

你好,這樣代收電費,借銀行存款,貸其他應付款--物業(yè)公司,

憐香子 追問

2020-07-02 09:29

老師,那多出來的錢怎么處理呢?每次多出100多塊錢

莊老師 解答

2020-07-02 09:30

你好,社區(qū)集體股份經濟合作社,可以計入其他收入,

憐香子 追問

2020-07-02 09:34

老師,收到的電費可不可以直接計借庫存現(xiàn)金,貸管理費用呢?

莊老師 解答

2020-07-02 09:38

你好,是你們繳電費給電力公司嗎,分錄是借管理費用,貸銀行存款,

憐香子 追問

2020-07-02 09:40

我們是交給物業(yè)公司,不是電力公司,我就是在想看可不可以直接計入管理費用,這樣的話多出來的100多塊錢也可以直接沖費用,這樣可以嗎

莊老師 解答

2020-07-02 09:47

你好,不行的,這個是另外的收入,要計入其他收入,

憐香子 追問

2020-07-02 10:07

好的,老師,那我收的是借:庫存現(xiàn)金,貸其他應付款,貸其他收入。我交給物業(yè)公司就是借:其他應付款,貸銀行存款,這樣對嗎?

莊老師 解答

2020-07-02 10:08

你好,是的,可以這樣處理的,

憐香子 追問

2020-07-02 10:09

好的老師,謝謝您的耐心回答,愿你一生平安幸福。再見!

莊老師 解答

2020-07-02 10:14

你好,這是我應該做的,老師也祝你學習進步,生活開心

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你好,代收電費,有沒有開票給對方,
2020-07-02 09:14:39
您好,您公司可以開具水電費的發(fā)票的。
2018-07-11 09:43:29
水電費的,你可以讓對方給你開分割單。
2020-02-25 15:19:57
你好,如果之前沒有計入費用,就全部計入11月份的費用。
2019-11-14 11:08:33
你好,借 銀行存款 貸 其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 后面收到發(fā)票附憑證后
2021-09-07 22:55:27
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