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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-02 10:41

需要看你暫估使用單價是不是有問題,沒有問題,不需要沖掉結(jié)轉(zhuǎn)成本,有問題,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本一起沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn)成本

毛毛 追問

2020-07-02 11:10

暫估的單價多少和實(shí)際的有出入的。但是我們收發(fā)存表里面永遠(yuǎn)有暫估入庫的,這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額怎么也不可能算的多準(zhǔn)的。這一批貨有暫估也有不是暫估的,他是在一張收發(fā)存里面的,這個單價是已經(jīng)加權(quán)平均了。

maize老師 解答

2020-07-02 11:14

你這個需要沖掉,加權(quán)平均需要重新算,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖掉,重新算,

毛毛 追問

2020-07-02 17:08

老師,我是這個意思。因為我們一類肉制品暫估入庫的好幾個合同,也有不暫估的,就算我那一批合同的正式發(fā)票有了以后有一個確定的單價了。但是這批貨物的入庫時是被其余很多暫估入庫的給平均掉了的一個單價。這個結(jié)轉(zhuǎn)的成本本身就包含了這些暫估的。所以我不可能按照發(fā)票價格來確定結(jié)轉(zhuǎn)成本。我的庫存商品數(shù)字里面永遠(yuǎn)都是有暫估的,就算是一批貨物我紅字沖銷暫估入賬以后按照發(fā)票來入庫了,可是總得期初庫存還是有很多暫估的。這樣結(jié)轉(zhuǎn)的成本不是還是不對嗎?

maize老師 解答

2020-07-02 17:33

是會不對,你有后面到發(fā)票,那這個就會不對,只能后面調(diào)了,長期都有暫估是會不對,

maize老師 解答

2020-07-02 17:34

沒有說不行,你匯算清繳的時候那上一年弄對就可以,主營業(yè)務(wù)成本

毛毛 追問

2020-07-02 17:41

是的,老師,我們2019年年底的時候沒有暫估入庫。像這種情況 如果我不沖銷已結(jié)轉(zhuǎn)的成本或者說不調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本的差額應(yīng)該問題不大吧。目前是一期初結(jié)存和本月入庫一直有暫估。然后我暫估的金額和實(shí)際相差一點(diǎn)點(diǎn)。

maize老師 解答

2020-07-02 17:50

這個差一點(diǎn)點(diǎn)不要緊這個,不要緊

毛毛 追問

2020-07-02 17:56

謝謝老師!那我知道了,辛苦了!

maize老師 解答

2020-07-02 17:57

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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需要看你暫估使用單價是不是有問題,沒有問題,不需要沖掉結(jié)轉(zhuǎn)成本,有問題,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本一起沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-07-02 10:41:20
銷售數(shù)量*單位采購成本
2017-10-12 09:51:15
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷 借;庫存商品,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-10-10 17:17:42
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2021-05-23 11:03:20
你是想要整體的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的分錄嗎?
2017-05-18 14:51:24
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