我司幫學校墊付一筆場地費(已取票匯款),學校需要我司與其他款項一起開票回款;請問前后分錄(墊付場地費、學校開票收款)怎么做呢,請問以下分錄可以嗎? 代付: 借:其他應(yīng)收款-代墊體育場地費 3000 貸:銀行存款 3000 學校開票: 借:應(yīng)收賬款-**學校 6000 貸:其他應(yīng)收款-代墊體育場地費 3000 主營業(yè)務(wù)收入 3000 學?;乜?借:銀行存款 6000 貸:應(yīng)收賬款-**學校 6000
呆呆熊
于2020-07-02 10:24 發(fā)布 ??1232次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-07-02 11:34
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2020-07-02 11:34:29

你好 借方費用貸方其他應(yīng)付款-老板 借方其他應(yīng)付款-老板貸方實收資本
2019-02-14 10:28:34

你好,借;原材料或庫存商品 貸;銀行存款
2019-04-08 11:18:33

你好 墊支 借;管理費用等科目 貸;其他應(yīng)付款
墊付的時候就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
隔幾月還這筆錢 就做這個分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目
2018-10-19 21:48:03

你好,購買時,借:庫存商品 應(yīng)交稅費~進項 貸:銀行存款,發(fā)給個人,借:其現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~銷項,退貨,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:現(xiàn)金 應(yīng)交稅費~銷項負數(shù),退廠家,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費~進項轉(zhuǎn)出
2016-11-02 11:38:12
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陳詩晗老師 解答
2020-07-02 11:42