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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-02 11:02

1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項/進項等三級科目
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2.
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
3.支付增值稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

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您好!計提增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-07 10:33:55
轉(zhuǎn)出未交增值稅一般是3級科目,未交增值稅是2級科目,月末,先把增值稅下的各子目先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,再轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目. 增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 舉例說明如下(假定下列例子均是獨立的,并且無期初余額): ①若本月發(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為80萬元,則月末應(yīng)編制如下會計分錄: 借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費――未交增值稅 20 ②若本月發(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為101萬元,則月末不需編制會計分錄,此時應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅賬戶有借方余額l萬元,屬于尚未抵扣的增值稅. ③若本月發(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為80萬元,已交稅金30萬元(當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅在已交稅金明細科目核算),則月末應(yīng)編制如下會計分錄: 借:應(yīng)交稅費――未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 10 ④若本月發(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為120萬元,已交稅金30萬元,則月末應(yīng)編制如下會計分錄: 借:應(yīng)交稅費――未交增值稅 30 貸:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 30
2021-07-30 13:11:08
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項/進項等三級科目 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-02 11:02:18
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項/進項等三級科目 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-11-24 15:36:09
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
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