9月12日,采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿的10383.02元,增值稅稅額622.98元。怎么做會計分錄。
會計學(xué)堂 唐老師
于2020-07-02 11:32 發(fā)布 ??3316次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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您好
報銷差旅費大于預(yù)借差旅費的時候,會不會有增值稅,看取得的差旅費發(fā)票是哪些內(nèi)容 增值稅的時候分錄
借:管理費用
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金
2023-09-11 20:13:01

你好,同學(xué)。差旅費進項的抵扣,需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)來確認(rèn),企業(yè)如果是一般納稅人收到的是住宿,車費等專票,是可以抵扣的,如果是餐飲類的,不能抵扣進項。
2021-04-12 15:14:20

你好
借:管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:其他應(yīng)收款 20000,庫存現(xiàn)金1850
2023-10-30 20:28:47

您好,這個沒有其他報銷了吧
2024-04-10 20:34:24

你好 借管理費用-差旅費 進項稅 貸其他應(yīng)收款 庫存現(xiàn)金 這樣來做
2020-07-02 11:39:47
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