
支出3月公司流量費(fèi),發(fā)票開了12000,但我們實(shí)際只支付10000,這中間差額如何做分錄
答: 您好,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款應(yīng)付賬款2000
9月掛了89590的應(yīng)付往來,但是10月對賬發(fā)現(xiàn)漏了4000的發(fā)票,實(shí)際支出89590+4000=93590元,請問漏記這個(gè)支出要怎么做分錄
答: 你好 ; 那你就補(bǔ)一筆4000元分錄 。 如果是購貨發(fā)生的 紅沖原來掛賬分錄 按實(shí)際 93950來做賬
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司實(shí)際收到的款比開出的發(fā)票少了700塊,怎么做分錄
答: 是不收了嗎?
公司年會在某酒店充了1萬元,送了5千銀果,5千銀果分兩年贈送,實(shí)際消費(fèi)了6223元,請問我作了充值1萬元的支出賬,其他還需不需作分錄或備注一下,以后贈送的還要不要做賬,如何做
,老師,我要支付別人1000的運(yùn)費(fèi),但他在我這里裝了650的碎石,我實(shí)際只支付了350的運(yùn)費(fèi),怎么做分錄啊
一次性年終獎(jiǎng)實(shí)際支付給員工134698.7元,還未扣個(gè)稅,應(yīng)該扣多少稅呢?如何做分錄呢?


可笑的誓言 追問
2020-07-02 14:35
玲老師 解答
2020-07-02 14:39
可笑的誓言 追問
2020-07-02 14:41
玲老師 解答
2020-07-02 14:46