
支出3月公司流量費(fèi),發(fā)票開了12000,但我們實(shí)際只支付10000,這中間差額如何做分錄
答: 您好,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款應(yīng)付賬款2000
9月掛了89590的應(yīng)付往來,但是10月對賬發(fā)現(xiàn)漏了4000的發(fā)票,實(shí)際支出89590+4000=93590元,請問漏記這個支出要怎么做分錄
答: 你好 ; 那你就補(bǔ)一筆4000元分錄 。 如果是購貨發(fā)生的 紅沖原來掛賬分錄 按實(shí)際 93950來做賬
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司實(shí)際收到的款比開出的發(fā)票少了700塊,怎么做分錄
答: 是不收了嗎?


可笑的誓言 追問
2020-07-02 14:35
玲老師 解答
2020-07-02 14:39
可笑的誓言 追問
2020-07-02 14:41
玲老師 解答
2020-07-02 14:46