
老師,買辦公用品支付了5000元,收到發(fā)票5500元,會計分錄怎么做?可以,借,管理費用,開辦費5500,貸,銀行存款,5000,其他應付款,500嗎?
答: 你好,可以 借,管理費用-開辦費5500,貸,銀行存款,5000 其他應付款,500
員工報銷辦公用品分錄要計入其他應付款嗎,分錄怎么寫借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-xx借:其他應付款-xx 貸:銀行存款還是借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
答: 我在快賬軟件上一張憑證寫了2筆分錄,金額是累計的,不一樣,還是直接寫一筆分錄就好了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們企業(yè)共有兩家公司,5月份收到辦公用品的發(fā)票,開的是A公司發(fā)票,當月就把發(fā)票入賬,借,管理費用,貸,其他應收款-A法人。而6月份的時候,B公司從公司網銀支付給張三(此筆辦公用品的費用),現在B公司做的分錄,借,其他應付款_張仨,貸,銀行存款?,F在如何調整,才能使AB公司的賬平了?謝謝
答: 這張發(fā)票是法人墊付的么?如果是,A公司的帳應該是,借:管理費用 貸:其他應付款-法人。然后B公司付錢的是,摘要是替A公司報銷某某的費用 借:應收賬款-A,貸:銀行存款。A公司用B公司的打款憑證記賬,借:其他應付款-法人 貸:應付賬款-B公司。

