小規(guī)模在月初收到服務(wù)費,要暫估出一些成本費用,怎么做分錄呢,要什么時候沖回來,沖回來后還需要繼續(xù)暫估怎么做分錄處理
儉樸的大米
于2020-07-02 15:46 發(fā)布 ??2245次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-07-02 15:49
你好 比如 你實際發(fā)生了成本費用 還沒支付 1. 你做借管理費用或者成本 -暫估 貸應(yīng)付賬款 2. 你收到了發(fā)票 按實際發(fā)票來做 先紅沖 借應(yīng)付賬款 借 管理費用或者成本 -暫估 負(fù)數(shù) 在按實際發(fā)票做 借 管理費用或者成本 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 這樣來做的
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你好 比如 你實際發(fā)生了成本費用 還沒支付 1. 你做借管理費用或者成本 -暫估 貸應(yīng)付賬款 2. 你收到了發(fā)票 按實際發(fā)票來做 先紅沖 借應(yīng)付賬款 借 管理費用或者成本 -暫估 負(fù)數(shù) 在按實際發(fā)票做 借 管理費用或者成本 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 這樣來做的
2020-07-02 15:49:47

你好,從事服務(wù)人員的工資 計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
借;勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2019-04-07 14:22:07

你這個金額多少,跨年吧,跨年那就按12個月攤銷
2019-12-04 14:53:03

你好 你們是好久的制作費 金額很大嗎
2020-05-21 20:35:49

你好
無票收入 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
小規(guī)模支付的開票稅務(wù)軟件服務(wù)費
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-10-06 12:46:09
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