
老師們好!上個月一個員工的應交個稅出現(xiàn)負數(shù),導致實發(fā)工資計算時將個稅中的負數(shù)90.92加到工資中多發(fā)了,實發(fā)工資應該是1969.1。也就是說在做賬時,銀行存款貸方多了90.92,應交稅費貸方少了90.92。請教老師這個月要怎么調(diào)整呢。需要把多發(fā)的工資調(diào)減,少交的個稅調(diào)增。分錄怎么做?
答: 你好,多發(fā)的借其他應收款90.92 ,應交個稅負數(shù)是什么意思呢?
如果工資是私戶發(fā) 個稅是公戶發(fā) 分錄怎么做呢?做內(nèi)賬 比如工資是1000 稅金是50 計提是:管理費用-工資1050 貸應付職工薪酬1050 發(fā)工資:借:應付職工薪酬-工資 1050 貸應交稅費50 銀行存款1000這樣對么是的 私戶也是銀存 區(qū)別開銀行冉嬌繳納個稅;借:應交稅金-個稅 貸銀行存款-公戶銀行這樣分錄對么?
答: 您好!你的分錄只需要將私戶用庫存現(xiàn)金代替就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)放工資的時候,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交個人所得稅,做完這個分錄了之后,還要不要做一個 借:應交個人所得稅,貸:銀行存款的分錄
答: 你好,是的,繳納的時候做最后那個分路。
計提工資時 借:成本費用 待:應付職工薪酬 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬 待:銀行存款 應交稅費—個人所得稅 交稅的時候 借:應交稅費—個稅 待:銀行存款 這個分錄對不對?
17年做賬時,借:管理費用貸:銀行存款;做成借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅貸:銀行存款;現(xiàn)在調(diào)整的分錄怎么做?
4月發(fā)放工資繳納的稅費,借應付職工薪酬-19928應交稅費1.66貸銀行存,這是我4月做的分錄但是1.66是5月扣得,我5月還要不要做借應交稅費 帶銀行存款?
公司從外面加工做的廣告標牌,直接發(fā)給客戶,現(xiàn)在用銀行存款付款。分錄是不是 借:庫存商品/應交稅費 貸:應收賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款


成就的綠茶 追問
2020-07-02 21:27
王瑞老師 解答
2020-07-02 21:42