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開朗的小刺猬
于2020-07-02 17:29 發(fā)布 ??893次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-02 17:32
你好做計提的負(fù)數(shù)分錄借,管理費用等 負(fù)數(shù)貸,應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
開朗的小刺猬 追問
2020-07-02 17:34
相當(dāng)于紅字沖銷是吧??然后摘要就注明社保費國家減免么??
立紅老師 解答
2020-07-02 17:37
你好,是的,是這樣的,
2020-07-02 17:38
謝謝你老師。祝您生活愉快
2020-07-02 17:39
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-07-02 17:41
不好意思,還要麻煩問一下,小規(guī)模,季度做賬,我6月份開出去了一張票,賣出的產(chǎn)品,公司賬上貨物是沒有庫存的,本來是6月叫人家給我補,7月份才補給我,沒有補就導(dǎo)致我開的貨物出去是庫存沒有的?這該怎么辦?
2020-07-02 17:48
你好,6月份做暫估入庫
2020-07-02 17:50
然后下季度做賬時再確認(rèn)入庫哈,麻煩老師給一下分錄,謝謝
2020-07-02 17:54
你好6月末暫估借,庫存商品一暫估貸,應(yīng)付賬款一暫估7月初借,庫存商品一暫估 負(fù)數(shù)貸,應(yīng)付賬款一暫估 負(fù)數(shù)取得發(fā)票借,庫存商品借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)貸,應(yīng)付賬款等
2020-07-02 17:59
好的,謝謝老師!在哪里好評呢?
2020-07-02 18:05
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,
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立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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2020-07-02 17:34
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2020-07-02 17:37
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2020-07-02 18:05