公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

材料暫估入庫(kù),分錄是借原材料暫估入庫(kù)貸應(yīng)付賬款,那領(lǐng)用材料的時(shí)候可以是借工程施工材料,貸原材料暫估入庫(kù)嗎
答: 您好,這個(gè)是可以的哈,都這么做的
沖減去年12月份多暫估材料入庫(kù),分錄怎樣寫呢?
答: 您好 借:原材料-暫估 紅字 貸:應(yīng)付賬款---暫估 紅字
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
九月份我做了材料暫估入庫(kù)是5000012月材料來(lái)了不過數(shù)字是40000那么12月這筆分錄怎么做
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 50000 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目

