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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-07-03 09:32

1.借研發(fā)支出費用化支出100
—資本化支出200
貸銀行存款300

暖暖老師 解答

2020-07-03 09:33

借無形資產(chǎn)200
管理費用100
貸研發(fā)支出費用化支出100
—資本化支出200

暖暖老師 解答

2020-07-03 09:33

2.累計攤銷200/10=20
借制造費用20
貸累計攤銷20

暖暖老師 解答

2020-07-03 09:34

3.年底賬面價值200-20=180
發(fā)生減值180-100=80

暖暖老師 解答

2020-07-03 09:34

借資產(chǎn)減值損失80
貸無形資產(chǎn)減值準備80

暖暖老師 解答

2020-07-03 09:35

4.借銀行存款127.2
累計攤銷20
無形資產(chǎn)減值準備80
貸無形資產(chǎn)200
應交稅費銷項稅7.2
資產(chǎn)處置損益20

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相關問題討論
同學,你好!稍等正在為你解答
2022-03-18 00:53:23
1.借研發(fā)支出費用化支出100 —資本化支出200 貸銀行存款300
2020-07-03 09:32:56
你好 1 借,在途物資20000 借,應交稅費一應增進2600 貸,銀行存款22600 2 借,原材料20000 貸,在途物資20000 3 借,原材料25000 貸,應付賬款25000 4 借,預付賬款50000 貸,銀行存款50000 5 借,原材料80000 借,應交稅費一應增進10400 貸,預付賬款90400 借,預付賬款40400 貸,銀行存款40400
2020-07-03 09:13:58
你好 1 借,在建工程400000 借,應交稅費一應增進52000 貸,銀行存款452000 2 借,工程物資50000 借,應交稅費一應增進6500 貸,銀行存款56500 借,在建工程50000 貸,工程物資50000 3 借,在建工程50000 貸,應付職工薪酬50000 4 借,固定資產(chǎn)500000 貸,在建工程500000 5 借,制造費用47500 貸,累計折舊47500 6 借,固定資產(chǎn)清理452500 借,累計折舊47500 貸,固定資產(chǎn)500000 借,銀行存款542400 貸,固定資產(chǎn)清理480000 貸,應交稅費一應增銷62400 借,固定資產(chǎn)清理27500 貸,資產(chǎn)處置損益27500
2020-07-03 09:09:05
你好 (1)2019年9月1日,購入乙公司股票。 借,交易性金融資產(chǎn)一成本100 借,應收股利8 借,投資收益2 貸,銀行存款110 (2)2019年9月16日,收到最初支付價款中所包含的現(xiàn)金股利。 借,銀行存款8 貸,應收股利8 (3)2019年12月31日,股票價格變動。 借,交易性金融資產(chǎn)一公變12 貸,公允價值變動損益12 (4)2020年6月8日,甲企業(yè)處置該股票。 借,銀行存款120 貸,交易性金融資產(chǎn)一成本100 貸,交易性金融資產(chǎn)一公變20
2020-07-03 09:31:23
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