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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-03 10:32

你好
是的,是做相反的分錄

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你好,計入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅
2019-08-27 11:46:37
你好, 月底時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個不需要,只要認(rèn)證的時候把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-27 15:29:31
你好,不可以的,需要先通過? 進(jìn)項(xiàng)稅額? 明細(xì)核算,然后再結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
2021-12-24 11:25:24
借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-10-20 17:01:58
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
2017-04-15 18:06:36
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