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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-03 11:04

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3 次月發(fā)放工資時 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4 上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

kaylee 追問

2020-07-03 11:07

如果不做計提可以嗎?當(dāng)月繳納你當(dāng)月做賬可不可以直接計入借:管理費用,貸:銀行?

辜老師 解答

2020-07-03 11:16

最好是先計提,然后繳納

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相關(guān)問題討論
如果不跨年的話,可以全部計入當(dāng)期費用。
2017-02-05 21:00:40
你好 借;應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款(個人部分) 貸;銀行存款
2018-09-07 16:39:56
你好! 借:管理費用-社保費 其他應(yīng)收款-社保個人部分(發(fā)工資時從工資扣) 貸:銀行存款
2018-08-30 22:29:41
按這個截圖做賬這個截圖做
2021-03-05 09:43:23
按下面這個做工資繳納社保分錄就可以
2019-03-14 13:25:18
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