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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-07-03 12:26

您好,那您就相當于19年做的是暫估的,然后20年應該是先沖暫估,再按發(fā)票入賬,這樣實際金額沒有差異的話,就是借以前年度損益調整貸預付賬款負數(shù),再做相同的分錄,正數(shù)

?????? 追問

2020-07-03 16:40

老師 我還是不是很明白你說的  意思是發(fā)票上的金額和去年做的分錄金額一樣的話 分錄是 借:以前年度損益調整 50 貸:預付賬款-50  借:以前年度損益調整 50 貸:預付賬款50  借:利潤分配未分配利潤50  貸:以前年度損益調整50 是這樣么 老師?

?????? 追問

2020-07-03 16:52

老師 是不是應該這樣 先做一筆紅沖分錄 借:管理費用50 貸:預付賬款50 紅字 然后是 借:以前年度損益調整 50 貸:預付賬款 50  借:利潤分配未分配利潤 50 貸:以前年度損益調整50

文老師 解答

2020-07-03 18:28

先紅沖,借:以前年度損益調整 -50 貸:預付賬款-50 
再按發(fā)票做,借:以前年度損益調整 50 貸:預付賬款50 
實際都沖了的

?????? 追問

2020-07-03 18:31

哦哦 明白了 老師 我是這樣做的 這樣做可以么?

文老師 解答

2020-07-03 18:32

涉及以前年度的管理費用,不能直接用管理費用了,需要用以前年度損益調整

?????? 追問

2020-07-03 18:34

哦哦 好的 明白了  謝謝老師

文老師 解答

2020-07-03 21:00

不客氣,這是我們的職責所在

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您好,那您就相當于19年做的是暫估的,然后20年應該是先沖暫估,再按發(fā)票入賬,這樣實際金額沒有差異的話,就是借以前年度損益調整貸預付賬款負數(shù),再做相同的分錄,正數(shù)
2020-07-03 12:26:42
不是的,匯算清繳報告是自行填的,審計報告是審計會計師事務所出具的
2022-05-09 16:02:36
同學你好 查看你的申報記錄
2020-11-16 16:56:37
你好; 是的。 一般是的; 如果要求你出審計報告的話; 事務所出 ;
2022-05-09 16:35:10
你好,同學,可以找個稅務師事務所出具一個
2020-11-17 19:50:55
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