急需快速解答 老師快一些謝謝
溫婉的泥猴桃
于2020-07-03 11:24 發(fā)布 ??887次瀏覽

- 送心意
劉之寒老師
職稱: 稅務(wù)師
2020-07-03 11:53
1、借:應(yīng)收賬款 113000
貸:其他業(yè)務(wù)收入 100000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000
2、借:固定資產(chǎn)清理 20000
累計折舊 150000
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 30000
貸:固定資產(chǎn) 200000
借:營業(yè)外支出 20000
貸:固定資產(chǎn)清理 20000
3、借:庫存商品 80000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)10400
壞賬準(zhǔn)備 500
營業(yè)外支出-債務(wù)重組損失 22100
貸:應(yīng)收賬款 113000
4、借:生產(chǎn)成本 67800
貸:應(yīng)付職工薪酬 67800
借:應(yīng)付職工薪酬 67800
貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7800
借:主營業(yè)務(wù)成本 50000
貸:庫存商品 50000
5、借:營業(yè)外支出 60
貸:預(yù)計負(fù)債 60
6、借:預(yù)計負(fù)債 55
貸:其他應(yīng)付款 55
營業(yè)外支出 5
借:其他應(yīng)付款 55
貸:銀行存款 55




