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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-03 13:41

上月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)的不需要紅沖了嗎

蝸牛在奔跑 追問

2020-07-03 13:48

所以我也不確定了,有些說要紅沖,有些說不要沖,感覺也一樣,上面兩筆逗紅沖的話,暫估的成本就成0了,主營業(yè)務(wù)成本成負(fù)數(shù)了,只紅沖暫估一筆的話,暫估成本就是負(fù)數(shù),最后月底結(jié)轉(zhuǎn)一樣是負(fù)數(shù)

蝸牛在奔跑 追問

2020-07-03 14:16

我是上個月暫估 ,這個月月初全部紅沖回來,再按正常發(fā)票入賬

蝸牛在奔跑 追問

2020-07-03 14:28

所以我問我次月紅沖的時候要把暫估部分結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)的紅沖嗎

小林老師 解答

2020-07-03 13:40

您好,沖回的暫估分錄,無暫估分錄不沖回

小林老師 解答

2020-07-03 13:43

您好,暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)成本也需要沖回,按正確的金額重新確認(rèn)成本。

小林老師 解答

2020-07-03 14:13

您好,可能沒說清楚,您收到發(fā)票分錄,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款~暫估(紅字)

小林老師 解答

2020-07-03 14:13

您好,借以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)(紅字)貸原材料(紅字)

小林老師 解答

2020-07-03 14:14

您好,借原材料(發(fā)票)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)付賬款。

小林老師 解答

2020-07-03 14:14

您好,借以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)貸原材料。

小林老師 解答

2020-07-03 14:25

您好,是的,您的處理非常正確。不存在成本金額不一致或負(fù)數(shù)情況。

小林老師 解答

2020-07-03 14:31

您好,是需要沖回的,上面的四個分錄已經(jīng)把您需要的過程寫清楚了。

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相關(guān)問題討論
上月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)的不需要紅沖了嗎
2020-07-03 13:41:54
你這個到發(fā)票嗎,沒有到繼續(xù)掛著就可以
2020-07-03 12:54:52
你好,不用,主營業(yè)務(wù)成本不用轉(zhuǎn)回來
2019-12-25 10:20:15
你好 確認(rèn)了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-03-13 12:41:06
可以的,如果有暫估的情況下。
2018-06-19 11:23:54
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