
老師,你好,我公司是生產銷售機械設備的,請教兩個問題,第一,公司賣了廢鐵,沒有開發(fā)票,那賬務處理,我是做一筆分錄,借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,還是做兩筆分錄,借:銀行存款,貸:應收賬款,借:應收賬款,貸:其他業(yè)務收入?第二個問題就是,公司是租的廠房,有個大型的立體庫,業(yè)主也給我們用,然后我們采購了1000個托盤,金額有5萬元,這個托盤是用來裝部件(半成品),再放到立體庫里存放,請問,我們購買5萬元的托盤,是入哪個科目呀?
答: 你好,,確定不要票的直接一筆就可以了,2.低值易耗品就可以了
賬入公司,1借現(xiàn)金/銀行存款 貸主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入2.借應付帳款(主營業(yè)務成本/其他應付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款賬入店家時,1.借應收帳款 貸主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入(分成后)2.借現(xiàn)金/銀行 貸應收賬款科目這樣做對嗎,
答: 應付帳款(主營業(yè)務成本/其他應付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,關于代收代付業(yè)務,收到下游款時,借:銀行存款 貸:其他應付款。支付上游款,借:其他應收款 貸:銀行存款,每月月末按其他應收款和其他應付款,結合實際情況結轉差額入其他業(yè)務收入,借:其他業(yè)務收入 借:其他應付款 貸:其他應收款,請問賬務處理正確嗎?
答: 因為沒有發(fā)票,所以增值稅是直接按照期末結轉至其他業(yè)務收入的科目金額進行未開票收入申報嗎?那這個其他業(yè)務收入余額是含稅還是未稅呢?


樸老師 解答
2020-07-03 17:29
唐麟楓 追問
2020-07-03 17:25