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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-07-03 15:49

您好,不繳納企業(yè)所得稅的話【免稅】,是不需要做賬務(wù)處理的。
      減免的增值稅計入營業(yè)外收入科目核算。

小熊餅干 追問

2020-07-03 15:51

需要按照小微企業(yè)享受所得稅減免政策。這個季度有所得稅需要繳納的。

張艷老師 解答

2020-07-03 15:53

需要交納企業(yè)所得稅的話,就做
借:所得稅費用
    貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅

小熊餅干 追問

2020-07-03 16:32

小規(guī)模按照1%的稅率開發(fā)票了,那么填寫納稅申報表,可以填寫在(四)免稅銷售額欄次嗎?

張艷老師 解答

2020-07-03 17:08

您該季度銷售額是否超過30萬,此1%是專票還是普票?

小熊餅干 追問

2020-07-03 17:23

普票,不超過30萬。但是填寫報表出現(xiàn)問題了。填到免稅銷售額里面。計算出來的免稅額是按照3%來計算的。

張艷老師 解答

2020-07-03 22:58

這樣的話,您公司是可以享受免征增值稅政策的,只需將不含稅銷售額填寫到第10欄就是了。

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相關(guān)問題討論
您好,不繳納企業(yè)所得稅的話【免稅】,是不需要做賬務(wù)處理的。 減免的增值稅計入營業(yè)外收入科目核算。
2020-07-03 15:49:20
你好 是的 是的 計入營業(yè)外收入-政府補助
2020-06-15 12:02:47
你好 是的 需要交納企業(yè)所得稅 ;依據(jù)財政的相關(guān)解讀,購進業(yè)務(wù)的會計處理按照《增值稅會計處理規(guī)定》(財會[2016]22號)的規(guī)定進行處理,實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。   現(xiàn)行政策未明確該收益屬于不征稅收入或免稅收入,因此應(yīng)作為應(yīng)稅收入計入納稅所得。
2020-04-01 12:13:06
同學(xué)你好,計入利潤分配一未分配利潤 中;
2021-03-30 09:46:47
您好!企業(yè)會計準(zhǔn)則與小企業(yè)會計準(zhǔn)則的主要區(qū)別是小企業(yè)會計準(zhǔn)則設(shè)置的科目比企業(yè)會計準(zhǔn)則少,小企業(yè)會計準(zhǔn)則適用經(jīng)濟業(yè)務(wù)相對簡單、經(jīng)營規(guī)模較小的企業(yè)。小微企業(yè)的享受不受選擇的會計準(zhǔn)則限制,符合小微企業(yè)條件的企業(yè)都可以享受。
2018-09-29 11:33:04
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