
老師,我們公司購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備價(jià)值1200元,價(jià)款未支付。需要在給工人做工資是從工人工資里扣除這1200元,然后付給供貨方。那么這臺(tái)設(shè)備如何做賬?每一步的會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 你好,同學(xué)。 工資里面扣這1200,什么意思,您這是欠供應(yīng)商的,從工資扣,是什么意思
請(qǐng)問:加計(jì)扣除怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄咋寫
答: 增值稅的是嗎。借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師在付給客戶款項(xiàng)中去扣除罰款怎么樣做帳,會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的
答: 您好!借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入。


鯉魚戒指 追問
2020-07-03 16:27
小葉老師 解答
2020-07-03 16:30