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送心意

吳少琴老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-07-03 17:03

不是有單獨(dú)的應(yīng)交稅費(fèi)科目

清爽的柜子 追問(wèn)

2020-07-03 17:08

是啊,那最后算企業(yè)所得稅時(shí),這部分在哪提現(xiàn),不扣除嗎?

吳少琴老師 解答

2020-07-03 17:09

在應(yīng)交稅費(fèi)科目,不扣除

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因?yàn)楣芾聿簧圃斐傻膿p失,你之前買(mǎi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng),但是這個(gè)東西由于是管理不善造成的損失,所以說(shuō)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了,要給他轉(zhuǎn)出來(lái)。
2020-01-05 23:13:55
你好,加記抵減是記入到營(yíng)業(yè)外外收入的。
2022-01-13 14:57:57
不是有單獨(dú)的應(yīng)交稅費(fèi)科目
2020-07-03 17:03:21
加工費(fèi)3000,3000*17%=510元進(jìn)項(xiàng)稅額。 福利 費(fèi)是 75000*(1%2B17%)=87750
2020-04-27 17:03:10
操作是可行,但是不利于所得稅申報(bào)。正確的做法是免征的增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目的。但由于沖減管理費(fèi)用也是增加企業(yè)收益,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入也是增加企業(yè)收益,道理是相同的,就是做賬不規(guī)范。
2018-01-22 10:52:29
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