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銀子耶
于2020-04-27 16:17 發(fā)布 ??863次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-04-27 17:03
加工費3000,3000*17%=510元進項稅額。福利 費是 75000*(1+17%)=87750
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老師請問23題,管理費用為什么要加增值稅
答: 因為管理不善造成的損失,你之前買進來的時候抵扣了進項,但是這個東西由于是管理不善造成的損失,所以說這個進項就不能抵扣了,要給他轉出來。
請問一下老師增值稅怎么算得的510?還有就是管理費用怎么算得的87750?
答: 加工費3000,3000*17%=510元進項稅額。 福利 費是 75000*(1%2B17%)=87750
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司交的增值稅最后都到了哪里,是算管理費用嗎
答: 不是有單獨的應交稅費科目
老師您好!我想問一下我公司之前買的一臺空調現(xiàn)在要轉買給個人需要交增值稅嗎?當時買的時候是直接計入管理費用的,我直接沖減管理費用可以嗎?
討論
出租車公司向使用本公司自有出租車的出租車司機收取的管理費用按陸路運輸服務9%交增值稅,這個為什么不是按向司機出租不動產考慮呢?相當于把車干租給司機啊
老師,為什么有時候增值稅計入管理費用?
?老師,請問一下內帳增值稅可以做在管理費用里面嗎?
您好 , 有兩張發(fā)票開了奶粉類 是開了增值稅 然后1月做了稅額抵扣了,現(xiàn)在分錄做是 管理費用-福利 能做抵扣的嗎,如果不能應該怎么改回的呢
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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