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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-07-03 22:40

酒店 屬于服務業(yè),正常按服務業(yè)建賬處理,
收到款項做預收,當天結束退房確認收入處理的。并沒有太多特殊。科目 也沒有特殊的

?? 婷婷 追問

2020-07-03 23:09

老師,能說的具體點嗎?有沒有日報表和月報表的模板呢?

陳詩晗老師 解答

2020-07-03 23:13

這個報表的模板我倒沒有,這個酒店和其他的服務商業(yè)企業(yè)沒有區(qū)別,唯一的區(qū)別就是說它存在一個先收錢,就你去住酒店的時候是不是要先交這個錢?交了這一部分錢,我們屬于預收賬款,那么當天就根據(jù)當天的日報表再將這個預收賬款結算到當天的收入。

?? 婷婷 追問

2020-07-03 23:16

那酒店應該都屬于小規(guī)模納稅人吧?而且酒店就是有自己的系統(tǒng),是不是出納根據(jù)這個系統(tǒng)做日記賬,會計再根據(jù)出納的日記賬來做月報表呢?

陳詩晗老師 解答

2020-07-03 23:33

你直接根據(jù)這個酒店系統(tǒng)里面導出來的日報表做你的憑證,然后正常出具財務報表就可以了。

?? 婷婷 追問

2020-07-03 23:34

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-07-03 23:35

不客氣,祝你工作愉快

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酒店 屬于服務業(yè),正常按服務業(yè)建賬處理, 收到款項做預收,當天結束退房確認收入處理的。并沒有太多特殊??颇?也沒有特殊的
2020-07-03 22:40:00
各單位情況和規(guī)定不一樣,可以參考這個 1.財務部門要在進行財產清查之前,將有關賬目登記齊全,結出賬面余額,并抓緊與倉庫等部門核對賬面數(shù)字,并于12月10日前將11月30日止的數(shù)字全部核對完畢,做到賬簿記錄完整,計算正確,賬賬相符,賬證相符,為財產清查提供正確可靠的依據(jù)。 2.采購部門和保管人員,應將截止清查日止所有經濟業(yè)務,辦好入庫手續(xù),全部登記入賬,并結出余額。對所保管的各種財產物資,應整理、排列清楚,掛上標簽,標明品種、規(guī)格和結存數(shù)量,以便盤點核對。 3.財務部門和采購部門要準備好清查盤點用的計量器具和各種表冊。 4.采購部門所管轄的財產物資,都要在日常永續(xù)盤點的基礎上進行全面盤點。以個、件計量的物資要逐件盤點,以重量計量的物資,該過磅的過磅,需打方測量的要反復核準。屬計量罐內的物資,要反復測量,準確計算。對盤點實物中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質量等問題,要查明原因,填寫“盤盈、盤虧、毀損登記表”,做出處理意見。在盤點中一律不得以估計數(shù)字代替實物盤點,一經發(fā)現(xiàn),將對責任者作嚴肅處理。 5.財務部門要派員參與各項財產物資清查盤點全過程。 6.各部門要根據(jù)分工范圍,將財產清查盤點資料于12月15日前上報酒店財務,酒店財務審核匯總行文后于12月18日前上報總經理,經董事會批準后,于年終決算前處理賬務,如因責任事故延誤上報時間,酒店將按有關規(guī)定追究責任人的責任。
2020-03-20 10:05:30
核對、接收財務資金、賬表,盤存資產,要注意有無經濟、業(yè)務糾紛(欠款類),查看各類合同(房屋租賃等)發(fā)現(xiàn)的問題一定在老板交接手續(xù)簽字前列表匯報,盡量不給自己留有后患。
2017-07-30 16:47:27
你好,出納主要做的是銀行存款和現(xiàn)金。你手里會有錢,然后員工找你報銷。所以票據(jù)一定要收集好,不能丟,票據(jù)要合格的,否則自己賠錢。你的錢和公司的錢要分開,經常有出納說,花著花著錢沒了。 所以,一定要謹慎.
2018-09-05 17:21:26
您好,正在解答中請稍等。
2024-06-04 00:20:39
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