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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-04 07:53

您好,直接用銀行轉(zhuǎn)賬支付即可。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 08:04

后期支付需要寫什么單子嗎?

小林老師 解答

2020-07-04 09:23

您好,若取得報銷單據(jù),寫費用報銷。否則寫往來款,收到報銷單據(jù)沖往來。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:27

單據(jù)已經(jīng)收到了,但是未寫費用報銷單,去年和今年的都沒有寫,我也是直接入賬,沒有寫報銷單,也沒有轉(zhuǎn)款給老板,老板說一點點不寫了也還沒轉(zhuǎn)給他。

小林老師 解答

2020-07-04 09:40

您好,那您做銷售費用或管理費用,貸其他應(yīng)付款~老板。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:42

是的,我收到發(fā)票是這樣做的,老師如果想要把以前年度未結(jié)的費用轉(zhuǎn)給老板,具體要怎么操作呢?

小林老師 解答

2020-07-04 09:47

您好,您說的以前年度未結(jié)的報銷是指您未入賬的報銷?

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:48

年度未結(jié)的,還有今年1-6月也有已收發(fā)票但是未支付的。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:48

發(fā)票全部入賬了

小林老師 解答

2020-07-04 09:50

您好,那就是已入賬未付款。那就掛賬其他應(yīng)付款,按報銷處理,支付款項,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:51

謝謝老師

小林老師 解答

2020-07-04 09:51

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。

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相關(guān)問題討論
您好,直接用銀行轉(zhuǎn)賬支付即可。
2020-07-04 07:53:20
這個一般稅局不認(rèn)可,你可以問下你稅局看你稅局咋說的,借管理費用 貸庫存現(xiàn)金
2019-12-27 16:34:40
你好 計入管理費用-寬帶費或者辦公費 但是這個無法稅前扣除的。 你們需要去變更成公司的名字
2020-01-02 09:38:03
借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
2017-06-07 10:48:49
你好,和公司簽訂租賃合同,
2019-09-05 15:07:37
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