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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-06-27 15:33

我們做到這以后做了一筆月末結(jié)轉(zhuǎn)如果繳稅借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2
                                                                                                                                       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅3
下月扣款借:     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅3貸:銀行

李思甜 追問(wèn)

2016-06-27 15:34

可是上個(gè)月我們有一部分抵扣了,有一部分沒(méi)有抵扣我不知道怎么做了

曉海老師 解答

2016-06-27 15:26

1、購(gòu)進(jìn)材料時(shí): 借:原材料 17647.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000.00 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 20647.06 2、銷售產(chǎn)品: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 172058.83 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 147058.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2500.00 3、按照上述方法做了分錄后,月末應(yīng)交增值稅賬戶就會(huì)出現(xiàn)借方余額,這就是留到下月抵扣的留抵稅額。不用再出分錄啦。

曉海老師 解答

2016-06-27 15:36

你好!留底不用做分錄的,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅月末借方余額不用做賬務(wù)處理就可以

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您好! 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購(gòu)買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 人工費(fèi)用 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費(fèi) 借 銷售費(fèi)用 ? 貸 銀行存款 其他管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個(gè)是先 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 然后使用的時(shí)候 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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