
管理費用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預(yù)付賬款 400 23年應(yīng)該如何寫調(diào)整分錄
答: 你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
老師,請問去年有一筆費用收到發(fā)票的時候借管理費用,貸應(yīng)付賬款,支付的時候借管理費用,貸銀行存款,所以到時應(yīng)付有余額,我現(xiàn)在怎么做分錄才能做平這個余額呢?
答: 你好 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師19年公司購買月餅發(fā)給員工分錄做成了借:應(yīng)付賬款 貸:管理費用-福利費用 ,20年用銀行存款支付,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款賬不平,20年應(yīng)該怎么做分錄改回來謝謝!
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整紅字 再做 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款就可以了


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2020-07-04 17:32
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2020-07-04 17:35
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2020-07-04 17:39
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2020-07-04 17:42
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2020-07-04 17:44
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2020-07-04 17:44
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2020-07-04 17:46