老師,就是本來(lái)我們買(mǎi)了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣(mài)給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開(kāi)處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類(lèi)目預(yù)付卡銷(xiāo)售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

我要新建一家公司的帳,他七月成立的,我現(xiàn)在開(kāi)始理帳,能從十月份開(kāi)始嗎,也就是把七至十月的賬務(wù)全放在十月里來(lái)作,我用財(cái)務(wù)軟件作。
答: 您好,可以從十月份開(kāi)始的,也就是把七至十月的賬務(wù)全放在十月里來(lái)做。
要做6月的賬務(wù),財(cái)務(wù)軟件啟用月份是選6月嗎?
答: 是的,就是選擇6月份
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
UFERP-M8.11版本的財(cái)務(wù)軟件年終如何操作才能進(jìn)行次年的賬務(wù)
答: 、年節(jié)前準(zhǔn)備 1、帳套結(jié)賬 2、備份帳套 二、年度帳結(jié)轉(zhuǎn) 1、以帳套主管登錄【系統(tǒng)管理】--【年度帳】--【建立】 建立新年度帳 2、以帳套主管、新會(huì)計(jì)年度登錄【系統(tǒng)管理】--【年度帳】--【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】即可將上年年末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至新會(huì)計(jì)年度的年初,作為新會(huì)計(jì)年度的年初數(shù)。 注意:年度帳結(jié)轉(zhuǎn)順序 :先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)存,再結(jié)轉(zhuǎn)工資、固定資產(chǎn),最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)

