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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-05 17:39

一、你錯誤計(jì)的科目是什么科目呢?

阿朱 追問

2020-07-05 17:45

寫成了借管理費(fèi)用,借應(yīng)付職工薪酬_社保,貸銀行,應(yīng)該是借其他應(yīng)付款_代扣代繳,應(yīng)付職工薪酬_社保

江老師 解答

2020-07-05 17:46

一、計(jì)提社保費(fèi)用,按公司承擔(dān)的社保費(fèi)用計(jì)提,分錄是:
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
二、繳納時的分錄是:
借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
借:其他應(yīng)收款——代扣個人社保
貸:銀行存款

阿朱 追問

2020-07-05 17:58

那之前的分錄也寫成了其他應(yīng)付款_代扣個人社保了怎么辦?要調(diào)整過來嗎

江老師 解答

2020-07-05 18:00

我不知道你以前寫的分錄?你可以帶數(shù)據(jù)寫一下分錄,我就可以幫助你調(diào)整過來

阿朱 追問

2020-07-05 18:24

18年8月開始-11月(每月數(shù)據(jù)都不一樣)前會計(jì)寫成:
                                       借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)     4267.16
                                        借:其他應(yīng)付款-代扣代繳     2920.05
                                        貸:銀行存款                       7187.21
18年12月-19年12月又換了會計(jì)寫成:
                                         借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)        239.2(因社保是由外服幫繳納的)
                                          借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)   6410.96(公司和個人部分未分開)
                                          貸:銀行存款                       6650.16
支付工資的時候科目都寫的是其他應(yīng)付款-代扣代繳,像這樣我應(yīng)該如何調(diào)整啊

江老師 解答

2020-07-05 18:29

你這個分錄還沒有計(jì)入費(fèi)用吧?就是暫估形成應(yīng)付職工薪酬的借方余額,應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入管理費(fèi)用——社保費(fèi)
差一筆分錄是:
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)

阿朱 追問

2020-07-05 18:36

差的一筆分錄,他們都已經(jīng)在當(dāng)月計(jì)提工資時做了
借:管理費(fèi)用-職工薪酬
       管理費(fèi)用-社保費(fèi)
 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
        應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

江老師 解答

2020-07-05 18:41

一、你的修改分錄是:
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)  負(fù)數(shù)
借:其他應(yīng)付款——代扣代繳   正數(shù)
二、收款平賬,或發(fā)放工資時扣款平賬,分錄是:
借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)   正數(shù)
貸:其他應(yīng)付款——代扣代繳  正數(shù)

阿朱 追問

2020-07-05 19:11

我不明白,可以簡單的調(diào)整嗎?把18年8月-11月的借:其他應(yīng)付款---代扣代繳調(diào)成其他應(yīng)收款收款----代扣代繳,把18年12月-19年12月的借:應(yīng)付職工薪酬----社保費(fèi)公司和個人的分開,收款平賬肯定不現(xiàn)實(shí)的,人員流動,然后20年開始社保繳納就借:其他應(yīng)收款-代扣代繳  借應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi)  貸銀行存款

江老師 解答

2020-07-05 19:12

借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 負(fù)數(shù)
借:其他應(yīng)付款——代扣代繳 正數(shù)

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一、你錯誤計(jì)的科目是什么科目呢?
2020-07-05 17:39:10
如果是今年繳納的做在今年的賬上就行了,做營業(yè)外支出
2016-12-27 14:34:10
1. 多計(jì)提的沖掉 走以前年度損益調(diào)整 多繳納的社保會退你們嗎? 2.少計(jì)提的走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提 同時補(bǔ)繳納做繳納分錄就行
2019-08-13 10:30:34
你好,補(bǔ)計(jì)提要的,用以前年度損益科目
2020-06-05 09:40:51
您好 6901 以前年度損益調(diào)整
2022-04-25 09:37:51
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