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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2016-06-28 11:08

借:管理費用-辦公費  貸:庫存現(xiàn)金
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅   借:管理費用-辦公費(負數(shù))

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支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
2020-08-04 18:06:54
你好,支付稅控技術維護費時的會計分錄為: 借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 全額抵扣時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費
2021-10-24 20:19:29
借應交稅費應交增值稅減免稅額。帶管理費用。
2022-02-23 10:35:57
第一步 借:管理費用 貸:銀行存款 第二步 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
2018-04-14 20:38:54
你好 這個你最好跟稅局確定下 有的可能跨年了不允許抵扣的
2019-08-13 09:40:40
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