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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-06 10:30

你好,每個月
借:銀行存款 8611
待:實收資本 8611

追問

2020-07-06 11:15

借;實收資本31萬
貸:其他應(yīng)收款—股東31萬

收到后
借:銀行存款8611
貸:其他應(yīng)收款-股東8611

老師 這樣做分錄可以?

王超老師 解答

2020-07-06 11:17

你這個分錄
借;實收資本31萬
貸:其他應(yīng)收款—股東31萬
是不可以的,因為會造成你的資產(chǎn)負(fù)債表實收資本為負(fù)數(shù)的

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相關(guān)問題討論
您好,注銷公司的清算報表發(fā)下
2023-10-25 10:42:02
你好,每個月 借:銀行存款 8611 待:實收資本 8611
2020-07-06 10:30:20
我們一般是平時掛在其他應(yīng)付款科目下,年底時一次性轉(zhuǎn)入實收資本。 平時:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人 年底,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:實收資本
2019-07-10 09:40:00
您好,那個公司不是您公司的股東是吧,那就需要寫個委托付款證明,也就是股東的投資款是委托某公司代付的
2019-03-31 20:55:20
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是二個股東之間的事,不需要做分錄 (試想一下,上市公司,上萬個股東,如果轉(zhuǎn)讓都要做分錄.....會計們會是什么個樣子)
2018-08-06 19:55:33
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