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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-06 12:48

借銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項
這樣做

哭泣的電燈膽 追問

2020-07-06 12:50

那請問這種成本怎么結轉呢?一般情況就只有人工吧

樸老師 解答

2020-07-06 13:08

結轉成本就是你的維修成本

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相關問題討論
借銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項 這樣做
2020-07-06 12:48:16
既然轉為內(nèi)銷了,就按正常內(nèi)銷處理報稅
2017-12-13 16:54:05
你好,不會的
2016-12-07 15:57:50
可以抵扣。關于增值稅發(fā)票能否抵扣17%,關鍵看公司是否是一般納稅人,如果公司是一般納稅人,就可以利用買貨收到的增值稅發(fā)票抵扣17%的銷項稅(賣貨時按照貨款的17%計算),同理,如果你開據(jù)增值稅發(fā)票,購買方是一般納稅人就可以利用你開給他的增值稅發(fā)票進行17%的抵扣。其實增值稅發(fā)票只針對一般納稅人有用(如果不是一般納稅人就是小規(guī)模納稅人)。如果說是6個點,說明該公司應該是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的依據(jù)是按照銷售貨物的6%(或4%等)計算。如果是一般納稅人繳納增值稅的依據(jù)是銷售貨物的17%(或其他)-購買貨物的17%。 納稅人進口貨物,凡已繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅的,不論其是否已經(jīng)支付貨款,其取得的海關完稅憑證均可作為增值稅進項稅額抵扣憑證。   2、銷售的時候,需要繳納增值稅,這是銷項稅。   銷售發(fā)票上的稅額,就是需要繳納的銷項稅。   綜上,銷項稅-進項稅=本期需要繳納的增值稅 滿意,請給五星好評,謝謝支持
2019-06-03 15:03:10
你好,出口貨物的成本和內(nèi)銷計算是一樣的。
2020-08-04 20:46:11
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